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文檔簡介
1、年度預算方案制定規(guī)則年度預算方案制定規(guī)則第1章總則總則第1條為優(yōu)化公司資產(chǎn),統(tǒng)籌安排公司年度資金使用計劃,降低運營成本,減少費用審批環(huán)節(jié),提高工作效率,指導編制規(guī)范、全面的年度預算方案,特制定本規(guī)則。第2條本規(guī)則適用于本公司年度預算的編制工作。第3條年度預算的編制按照“由上而下,上下結(jié)合,分級編制,逐級匯總,總體平衡”的程序進行。1.提交下年度經(jīng)營預測的報告每年12月3日前,預算委員會負責人須向董事會提交年度預算完成情況(12月份用預計
2、數(shù)),公司總經(jīng)理向董事會提交下年度經(jīng)營預測的報告。2.下達主要經(jīng)營指標每年12月10日前,董事會下達主要經(jīng)營指標。每年12月15日前,預算委員會組織各部門經(jīng)理召開預算工作會議,將下年度的總體目標分解到各部門,并按時間分解至四個季度。3.編制上報各部門經(jīng)理組織編制本部門《部門預算(草案)》后上交預算委員會。4.整理匯總預算委員會負責匯總、審核、整理各部門提交的《部門預算(草案)》,形成《公司總體預算》。5.下達執(zhí)行年度預算必須于12月25
3、日~12月30日,經(jīng)董事會審核后提交股東大會審批,通過后下發(fā)至各部門正式執(zhí)行。第4條年度預算方案編制內(nèi)容及分工公司的各項預算本著“誰執(zhí)行預算,誰就編制預算草案”的原則確定各項預算草案的編制責任單位。具體如下表。年度預算方案編制內(nèi)容及分工表年度預算方案編制內(nèi)容及分工表預算內(nèi)容預算內(nèi)容責任單位責任單位協(xié)助單位協(xié)助單位備注備注產(chǎn)量預算經(jīng)營管理部銷售部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間銷售預算銷售部物流部、倉儲部、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)部采購預算采購部經(jīng)營管理部、
4、財務(wù)部年度價格預算財務(wù)部銷售部、采購部大中小修預算設(shè)備部經(jīng)營管理部、財務(wù)部備件預算設(shè)備部經(jīng)營管理部、財務(wù)部設(shè)備預算設(shè)備部經(jīng)營管理部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、財務(wù)部技術(shù)改造預算技術(shù)部財務(wù)部、各生產(chǎn)車間質(zhì)量指標預算質(zhì)量部技術(shù)部、各生產(chǎn)車間安全環(huán)保指標預算安全環(huán)境衛(wèi)生部定員預算人力資源部經(jīng)營管理部、財務(wù)部員工收入預算經(jīng)營管理部人力資源部、財務(wù)部銷售費用預算銷售部財務(wù)部制造費用預算各生產(chǎn)廠財務(wù)部生產(chǎn)成本預算各生產(chǎn)廠財務(wù)部管理費用預算財務(wù)部財務(wù)費用預
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