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文檔簡介
1、財務會計制度及核算辦法 財務會計制度及核算辦法內部會計管理制度 內部會計管理制度一、 一、內部會計管理體系 內部會計管理體系1、 經理的職責(1) 認真貫徹執(zhí)行《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》 、 《企業(yè)財務會計制度》及其他有關財經法規(guī)。(2) 領導企業(yè)財務工作和會計機構設置及財務人員的配置、考核。(3) 實行“一支筆”審批制度,負責對企業(yè)一切財務收支進行審批。一切對外經濟業(yè)務進行審查,對內一切經濟指標進行考核。(4) 保證會計資料合法
2、真實、準確、完整,保障會計人員依法行使職權。2、 會計職能會計財務辦公室制定經濟管理方面的規(guī)章制度,負責監(jiān)督管理各項財產物資,確保資產安全完整,合理使用資金,加強財務核算,對企業(yè)的經濟活動進行控制和監(jiān)督,如實反映企業(yè)經營狀況。3、 會計崗位責任制(1) 努力學習黨的方針、政策和財會會計業(yè)務知識,熟練掌握業(yè)務技術,當好領導參謀。(3) 現(xiàn)金收支手續(xù)齊全。銀行存款余額與賬面余額一致?,F(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金相符。每月五日前做出余額調節(jié)表。(4
3、) 嚴格遵守現(xiàn)金收支規(guī)定,不得借用、挪用公款,工作人員借款要經財務領導批準,對借款工作人員及時督促結賬。(5) 按規(guī)定簽發(fā)“空白支票” ,對逾期未用的支票要及時收回注銷。(6) 出納人員收付必須經會計審核后,合法的憑證予以收付,對未經會計審核的拒絕支付,若違反規(guī)定而造成的違紀或損失由當事人負責。(7) 積極完成領導交給的其他工作任務。(8) 收付款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤.如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正.(
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