二、采購與付款審計制度_第1頁
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文檔簡介

1、二、采購與付款審計制度二、采購與付款審計制度第1條為加強公司對采購行為的管理,強化和完善內部審計職能,提高資金使用效益,現(xiàn)根據(jù)有關法律法規(guī)和公司實際情況,特制定本制度。第2條本制度所稱采購行為,是指公司采購部門以購買、租賃、委托或雇傭等方式獲取貨物和服務的行為。第3條采購應當遵循公開、公平、公正的原則,按照公開招標、邀請競標、集體評標、定標,內審人員參與評標定標并予以監(jiān)督的方式進行。第4條采購人員需品行端正,嚴格遵守國家法律法規(guī)、遵照公

2、司制度辦事、履行自己的職責。第5條采購監(jiān)督的范圍。1.購置科研、生產(chǎn)設備,一次性購買總值在50000元以上或者單價在30000元以上的設備。2.批量采購30000以上的原材料。3.一次性采購在1000元以上的辦公用品。4.一次性采購在30000元以上的各種用于基建維修的器材。第6條采購物品的部門必須事先制訂購買計劃和經(jīng)費預算方案,經(jīng)部門負責人審批后報內審人員備案。第7條采購時可以采用招標式采購、競爭性談判采購或詢價采購方式進行。第8條內

3、審人員應當對采購人員進行監(jiān)督檢查,主要包括下列三項內容。1.相關采購規(guī)章制度的執(zhí)行情況。2.采購的標準、方式和采購程序的執(zhí)行情況。3.領導交辦的其他監(jiān)督檢查的內容。第9條內審人員發(fā)現(xiàn)正在進行的采購嚴重違反規(guī)定或導致采購無效的,應責令采購人員停止采購并及時上報領導。第10條采購部門應當對采購合同的標準組織驗收,根據(jù)驗收結果形成書面材料,簽名后報送內審人員。第11條內審人員有權對所采購的物品進行實物與賬表的對比及檢查。第12條內審人員根據(jù)采

4、購合同對驗收材料進行審計,符合規(guī)定的可辦理采購資金付款手續(xù)。第13條采購人員應當接受審計人員以及公司員工的監(jiān)督,公司員工有權對采購人員的違法行為進行控告和舉報,審計、監(jiān)察部門應及時調查處理。第14條采購人員有下列情形之一的,采購無效,由審計責令改正,視情節(jié)輕重,建議給予相應的處分。1.應當采用內審參與評定及監(jiān)督的采購方式而未采用的。2.擅自提高采購標準的。3.與社會中介機構或者供應商違規(guī)串通的。4.其他違反采購規(guī)定的。第15條給供應商造

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