固定資產請購管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、1固定資產請購管理制度固定資產請購管理制度第1章總則第1條目的為了明確固定資產請購部門和審批部門的職責權限及相應的請購與審批程序,特制定本制度。第2條范圍固定資產的請購包括一般固定資產請購、重大固定資產的請購和辦公設備的請購。第2章一般固定資產請購管理第3條一般固定資產指購置價格每臺(件)在5萬元以下的固定資產。第4條請購流程1.一般固定資產的請購由固定資產使用部門提出申請并填制“固定資產請購單”。2.“固定資產請購單”由部門經理審核簽

2、字后交至資產管理部經理,若屬預算外采購,還需遞交《預算外固定資產請購說明》。3.資產管理部經理對使用部門提交的請購單進行審核,簽字后提交至財務部經理。4.財務部經理審核簽字后提交至財務總監(jiān)。5.財務總監(jiān)審核簽字后提交至總經理。6.總經理審批簽字后送交采購部進行采購。第5條請購環(huán)節(jié)控制1.固定資產使用部門應根據年度固定資產預算以及實際的使用需要詳細填列“固定資產請購單”。2.“固定資產請購單”的內容應包括固定資產名稱、規(guī)格、型號、預算金額

3、、實際價格、主要制造廠商以及購置原因等。3.預算外請購應詳細說明購置原因。4.請購審核審批的內容包括購置目的、購置金額大小、購置的數量、是否符合公司實際需要、請購申請是否由部門經理審核、是否屬于預算外購置、是否超預算和超預算原因等。第3章重大固定資產請購管理第6條重大固定資產指購置價格每臺(件)在5萬元(含)以上的固定資產。第7條請購流程3第12條本制度由資產管理部會同公司其他有關部門解釋。第13條本制度配套辦法由資產管理部會同公司其他

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