酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、1物品申購、詢價(jià)、驗(yàn)收及出入庫管理辦法物品申購、詢價(jià)、驗(yàn)收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財(cái)務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格、有序、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理,現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購管理辦法1、庫存常規(guī)物資(計(jì)劃內(nèi)常用物資),由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的情況填寫“物品申購單”,及時(shí)向采購部提出請購。采購單審批程序:倉管員→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購部購買XX發(fā)〔2014〕6號32、成本會(huì)計(jì)根據(jù)采購物品打印《詢價(jià)表》,每周根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減

2、、調(diào)整。3、詢價(jià)可分為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價(jià)、同行業(yè)采購詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)等多種途徑。4、詢價(jià)結(jié)束后,成本會(huì)計(jì)對酒店正常采購物品價(jià)格進(jìn)行對比,差價(jià)幅度較大的要以書面形式報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接,了解價(jià)格差距原因。5、市場詢價(jià)后要將酒店現(xiàn)有物品采購價(jià)格與詢問價(jià)格形成對比表,一式6份(董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份,公開張貼1份)。(二)其他物品詢價(jià)1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價(jià)格,編制價(jià)目表,做到貨比

3、三家,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。2、采購部收到“物品申購單”要在當(dāng)天對采購物品進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)比較后進(jìn)行采購。三、物品驗(yàn)收及出入庫管理辦法1、采購物品到酒店時(shí),須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進(jìn)行驗(yàn)貨,廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責(zé)任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的,倉管人員要及時(shí)通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部,進(jìn)行退換。2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。對直

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