壽陽第一中學校2018年部門預算_第1頁
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文檔簡介

1、壽陽縣第一中學校2018年部門預算公開說明一、學校概況我校主要工作為高中學歷教育,現有在校學生2394人(其中寄宿生872人)。根據上級主管部門編制通知我單位現在編制235人,實有在職教職工252人(其中正高級1人,副高級66人,中級118人,助理級及員級64人,技師3人),離休人員1人(其中副高級1人),目前有遺屬4人。我校占地面積166402平方米,建筑面積97689平方米,取暖面積97689平方米。目前單位機動車編制數1輛,實有1

2、輛。二、學校預算情況說明(一)預算收入情況根據壽陽縣財政局2018年部門預算批復的通知,我校2018年全年預算收入4269.425483萬元,比2017年增加531.732177萬元。(二)一般公共預算支出情況1、2018年基本支出2934.425483萬元,2017年基本支出2611.593306萬元,2018年比2017年增加322.832177萬元?;局С霭ǎ焊咧薪逃С?227.1972萬元、社會保障和就業(yè)支出381.209

3、633萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出119.022682萬元、住房保障支出206.995968萬元。增加的主要原因就是教職工工資標準變更,包括進薪級和績效工資調標。2、2018年項目支出1335萬元,2017年項目支出1126.1萬元,2018年比20174年增加208.9萬元。項目支出主要用于學校辦學日常開支,包括:辦公費35萬、印刷費40萬、手續(xù)費0.5萬、水費25萬、電費40萬、郵電費13萬、物業(yè)管理費156萬、差旅費4萬、維修費5

4、0.87本單位沒有政府購買服務情況。(八)名詞解釋1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3、“三公”經費:指部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車

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