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文檔簡介
1、財務收支審計實施方案(共 財務收支審計實施方案(共 13 13 篇) 篇) 第 1 篇:財務收支審計實施方案附件 2:財務收支審計實施方案一、審計依據(jù)1、 《陜西省交通行業(yè)內部審計工作實施辦法》 (試行)2、***《關于對**公司進行財務收支審計的通知》二、審計目的通過審計,評價被審計單位財務收支的合法性、真實性,以及內部控制制度健全有效性。三、審計方法審閱、檢查、分析性復核、監(jiān)盤、查詢、詢問以及根據(jù)實際情況需要采取的其他方法。四、審
2、計范圍**公司內控制度、預算執(zhí)行、財務收支情況,遇重大問題可追溯或延伸至有關年度。五、審計內容1、審查內控制度的健全性和有效性;2、審查收入管理、成本開支、費用控制的真實性、合法性。3、審查會計政策執(zhí)行的一貫性和一致性,評價會計信息質量。心學校(經費核算點)的財務收支情況進行審計。為了搞好這次審計,特制定如下實施方案:一、審計對象全市各鎮(zhèn)(辦事處、區(qū))中心學校。若因工作需要可延伸到所屬中小學。二、審計范圍年 1 月-年 6 月中心學校財
3、務收支情況。若因工作需要可延伸到以往年度。三、審計內容1、新機制專項資金運行情況(財政下?lián)艿闹行W生免雜費資金、免課本費資金、公用經費補助資金、 “兩免一補”??钍欠癜礃藴始皶r撥付到所屬中小學);2、解決寄宿制學?!叭y”問題資金和校舍維修專項資金管理與使用情況(是否實行資金直達建筑商帳戶,有無截留、挪用、套取資金等情況,是否按規(guī)定進行了會計業(yè)務處理);3、用款計劃的編制與執(zhí)行情況;4、借款管理情況;5、備用金使用及管理情況;6、所屬核
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